Faktúra č. 82/19/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody a el.energie
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 153,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť