Faktúra č. 82/19/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0287
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 131,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/064
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/064 Dezinsekčné práce na internáte Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 131,74 € 23.09.2019 03.10.2019 Objednávka
Tlačiť