Faktúra č. 82/19/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a kontrola komínových telies s potvrdením
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/061
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/061 Čistenie a kontrola komínových telies Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SEKAL s.r.o. 45616175 30,00 € 20.09.2019 25.09.2019 Objednávka
Tlačiť