Faktúra č. 82/19/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 1 172,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť