Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0240
- Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 2 669,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie KO 2019
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť