Faktúra č. 82/19/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 349,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/044
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/044 Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, suterén a sklad Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 349,86 € 16.07.2019 08.08.2019 Objednávka
Tlačiť