Faktúra č. 82/19/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebná daň
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 20,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť