Faktúra č. 82/19/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 2 527,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť