Faktúra č. 82/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 51,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/026
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/026 dezinsekcia školského internátu - apartmánov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 51,96 € 10.05.2019 16.05.2019 Objednávka
Tlačiť