Faktúra č. 82/19/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 2 174,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť