Faktúra č. 82/19/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el. energie
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 3 860,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOP/2008/683
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť