Faktúra č. 82/19/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 99,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť