Faktúra č. 82/18/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač - plátno na obrazy, etikety a nálepky
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/18/070
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/18/070 Tlač fotoobrazov, nálepiek a etikiet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Marek Kriška - CompuArts 36904601 131,40 € 14.11.2018 22.11.2018 Objednávka
Tlačiť