Faktúra č. 82/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 20.08.2018
  • Celková hodnota: 339,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/18/049
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/18/049 Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, suterén, sklad Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 339,86 € 01.08.2018 22.08.2018 Objednávka
Tlačiť