Faktúra č. 82/18/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 31.07.2018
  • Celková hodnota: 1 639,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť