Faktúra č. 82/18/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebná daň
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 22,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť