Faktúra č. 82/18/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľových fliaš za 1/2018
  • Dátum doručenia: 06.02.2018
  • Celková hodnota: 113,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť