Faktúra č. 82/18/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 139,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť