Faktúra č. 82/17/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 31.05.2017
  • Celková hodnota: 2 634,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť