Faktúra č. 82/17/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota: 2 669,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť