Faktúra č. 82/17/0041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava LK
  • Dátum doručenia: 20.02.2017
  • Celková hodnota: 2 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/17/006
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/17/006 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarského výcvikového kurzu v termíne 27.02.2017 - 03.03.2017 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ABTour, s.r.o. 43871950 2 375,00 € 06.02.2017 21.02.2017 Objednávka
Tlačiť