Faktúra č. 82/17/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 03.02.2017
  • Celková hodnota: 113,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť