Faktúra č. 82/16/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/16/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 06.12.2016
  • Celková hodnota: 105,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť