Faktúra č. 82/16/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/16/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 10.05.2016
  • Celková hodnota: 174,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/035
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/035 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 525,48 € 29.02.2016 15.03.2016 Objednávka
Tlačiť