Faktúra č. 82/15/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/15/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: služby finančného manažéra
  • Dátum doručenia: 28.05.2015
  • Celková hodnota: 603,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o zab.služieb
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť