Faktúra č. 82/15/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/15/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 06.02.2015
  • Celková hodnota: 109,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6801469091
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť