Faktúra č. 82/14/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/14/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota: 2 230,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť