Faktúra č. 82/13/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/13/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 06.06.2013
  • Celková hodnota: 127,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť