Faktúra č. 81/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 81/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - "Debarierizácia SOŠt"
  • Dátum doručenia: 15.05.2025
  • Celková hodnota: 128 422,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo,D č.1
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť