Faktúra č. 81/22/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 81/22/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 118 731,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ 27.10.2021
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť