Faktúra č. 81/17/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 81/17/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projekt.dokum.
  • Dátum doručenia: 03.07.2017
  • Celková hodnota: 20 940,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/17/050
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/17/050 Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní". Kód výzvy: IROP - PO2 - SC223 - PZ - 2016 - 3. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mArchus, s.r.o. 36499081 Stavebné práce, opravárenské práce 17 450,00 € 10.04.2017 11.04.2017 Objednávka
Tlačiť