Faktúra č. 202401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202401
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava na Metodický deň - Zemplínska Šírava 01.07.-02.07.2024
  • Dátum doručenia: 23.07.2024
  • Celková hodnota: 527,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/24/051
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/24/051 Preprava osôb na trase Prešov - Zemplínska šírava a späť v termíne 01. - 02. 07. 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 527,40 € 01.07.2024 26.07.2024 Objednávka
Tlačiť