Faktúra č. 201903

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201903
  • Popis fakturovaného plnenia: športové dni zamestnancov
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 3 681,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/037
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/037 Rekreačno - športový pobyt pre zamestnancov v termíne 27.06. - 28.06.2019. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ČINGOV TOUR, spol. s.r.o. - hotel Čingov 31704298 3 900,00 € 14.06.2019 27.06.2019 Objednávka
Tlačiť