Faktúra č. 201702

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201702
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.07.2017
  • Celková hodnota: 922,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/17/049
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/17/049 Ubytovanie v rámci športového dňa v termíne 29. - 30. 06. 2017. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. 45984751 797,66 € 28.06.2017 05.07.2017 Objednávka
Tlačiť