Faktúra č. 13/26/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre PV
  • Dátum doručenia: 21.09.2026
  • Celková hodnota: 243,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/78/RZ
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026/78/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 Iné 20 183,50 € 11.08.2026 30.06.2027 11.08.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť