Faktúra č. 13/26/0275

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier xerox ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.09.2026
  • Celková hodnota: 107,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť