Faktúra č. 13/26/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: Kompatibilný toner, multipack toner
  • Dátum doručenia: 28.08.2026
  • Celková hodnota: 43,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť