Faktúra č. 13/26/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: toner xerox
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 67,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/237
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/237 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 67,00 € 25.06.2026 07.07.2026 Objednávka
Tlačiť