Faktúra č. 13/26/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kurenársky materiál
  • Dátum doručenia: 23.06.2026
  • Celková hodnota: 137,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/227
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/227 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 137,48 € 23.06.2026 25.06.2026 Objednávka
Tlačiť