Faktúra č. 13/26/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: toner HP
  • Dátum doručenia: 16.06.2026
  • Celková hodnota: 25,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/214
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/214 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 25,85 € 15.06.2026 19.06.2026 Objednávka
Tlačiť