Faktúra č. 13/26/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na linku v zborovni, a cvičné práce PV
  • Dátum doručenia: 25.05.2026
  • Celková hodnota: 126,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/173
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/173 Nákup spotrebného materiálu - maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 126,40 € 25.05.2026 05.06.2026 Objednávka
Tlačiť