Faktúra č. 13/26/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.05.2026
  • Celková hodnota: 246,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/171
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/171 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 246,18 € 21.05.2026 27.05.2026 Objednávka
Tlačiť