Faktúra č. 13/26/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava kabinetu
  • Dátum doručenia: 22.05.2026
  • Celková hodnota: 387,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/170
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/170 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 387,01 € 14.05.2026 27.05.2026 Objednávka
Tlačiť