Faktúra č. 13/26/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál na opravu elektroinštalácie pred zborovňou
  • Dátum doručenia: 20.05.2026
  • Celková hodnota: 46,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/25/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/26/167
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026/25/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Elektro materiál" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 Iné 15 859,45 € 04.02.2026 31.12.2026 05.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/167 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 46,11 € 20.05.2026 23.05.2026 Objednávka
Tlačiť