Faktúra č. 13/26/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Regál do skladu Volgogradská
  • Dátum doručenia: 24.04.2026
  • Celková hodnota: 549,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť