Faktúra č. 13/26/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.04.2026
  • Celková hodnota: 162,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť