Faktúra č. 13/26/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: nádoby plastové- koše
  • Dátum doručenia: 10.04.2026
  • Celková hodnota: 47,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť