Faktúra č. 13/26/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - bagety
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 594,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť