Faktúra č. 13/26/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.03.2026
  • Celková hodnota: 234,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť