Faktúra č. 13/26/0074

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0074
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 19.03.2026
  • Celková hodnota: 5,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/72
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/72 Vodoinštalačný materiál na údržbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 5,68 € 18.03.2026 10.04.2026 Objednávka
Tlačiť